| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
202606 |
Materská škola |
AVE Sport Agency s.r.o. |
Nájomná zmluva uzatvorená podľ |
45 |
26.03.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
202605 |
Materská škola |
EduBajt s.r.o. |
Rámcová kúpna zmluva uzatvoren |
0 |
17.03.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 3 |
202604 |
Materská škola |
MAXI-FRUIT |
Kúpna zmluva uzavretá podľa § |
0 |
17.03.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 4 |
FD/25/204 |
Materská škola Zvončeková |
MUZIKER, s.s. |
učebné pomôcky |
649.92 |
26.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 5 |
202602 |
Materská škola |
MEDVEDICA PRO, s.r.o. |
Zmluva o zabezpečení mimoškols |
0 |
25.02.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 6 |
202603 |
Materská škola |
Centrum poradenstva a prevencie |
Zmluva o spolupráci školy so z |
0 |
25.02.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 7 |
FD/25/192 |
Materská škola Zvončeková |
Webglobe, a.s. |
VFA-registračný poplatok za do |
19.67 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 8 |
FD/25/194 |
Materská škola Zvončeková |
RAABE |
VFA.- predškolák - ZD |
89.50 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 9 |
FD/25/195 |
Materská škola Zvončeková |
Bratislavská vodárenská s |
vodné do 31.12.2025 |
30.75 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 10 |
FD/25/196 |
Materská škola Zvončeková |
Verejnoprospešné služby Stupava |
vývoz separovaného odpadu 01.0 |
88.56 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 11 |
FD/25/197 |
Materská škola Zvončeková |
VEMA, s.r.o. |
popl.za posk.služby mVL 10-12 |
5.68 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 12 |
FD/25/198 |
Materská škola Zvončeková |
Bratislavská vodárenská s |
vodné 27.11.-26.12.2025 |
71.13 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 13 |
FD/25/199 |
Materská škola Zvončeková |
Viessmann s.r.o. |
servisná prehliadka - údržba a |
1159.89 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 14 |
FD/25/200 |
Materská škola Zvončeková |
EKOHEAT s.r.o. |
zmluvný odber bro 01/12-15/12 |
47.97 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 15 |
FD/25/201 |
Materská škola Zvončeková |
i-Secure, s.r.o. |
výkon funkcie zodp. osoby za 1 |
98.40 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 16 |
FD/25/202 |
Materská škola Zvončeková |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
germicídne žiariče |
904.50 |
19.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 17 |
OBJ/001/25 |
Materská škola Zvončeková |
B-E-UCTO s. r. o. |
účtovné práce za mesiac 01/202 |
720.00 |
19.02.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 18 |
OBJ/002/25 |
Materská škola Zvončeková |
B-E-UCTO s. r. o. |
účtovné práce za mesiac 04/202 |
720.00 |
19.02.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 19 |
OBJ/003/25 |
Materská škola Zvončeková |
B-E-UCTO s. r. o. |
účtovné práce za mesiac 03/202 |
800.00 |
19.02.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 20 |
OBJ/004/25 |
Materská škola Zvončeková |
B-E-UCTO s. r. o. |
účtovné práce za mesiac 04/202 |
800.00 |
19.02.2026 |
Objednávka |
|
 |